O Serviço de Auditoria Interna é um órgão de apoio à gestão que reporta, funcionalmente, ao Conselho de Administração e, hierarquicamente, ao Presidente do Conselho de Administração.
A Auditoria Interna é uma atividade independente, de avaliação objetiva e de consultoria, com competências para avaliar processos de controlo interno e de gestão de riscos, nos domínios contabilísticos, financeiro, operacional, informático e de recursos humanos, contribuindo para o seu aperfeiçoamento continuo.
No âmbito da sua intervenção, ao Serviço de Auditoria Interna compete:
- fornecer ao conselho de Administração análises e recomendações sobre as atividades revistas para melhoria do funcionamento dos serviços;
- receber as comunicações de irregularidades sobre organização e funcionamento da ULSG apresentadas pelos demais órgãos estatutários, trabalhadores, colaboradores, utentes e cidadãos em geral;
- elaborar o plano anual de auditoria;
- elaborar anualmente um relatório sobre a atividade desenvolvida, em que se refiram os controlos efetuados, as anomalias detetadas e as medidas corretivas a adotar.
Auditor
- Dr. Ricardo Neves de Sousa
- Email: ricardo.sousa@ulsguarda.min-saude.pt
Inscrição no organismo nacional que regula a atividade de Auditoria Interna: Instituto
Português de Auditoria Interna (IPAI) – inscrito como membro Associado, com o número 1590,
desde 12 de junho de 2013.
Regulamento
Relatórios de Execução Financeira
- 3.º Trimestre | 2022 (Ficheiro PDF, 2MB, 26p A4)
- 2.º Trimestre | 2022 (Ficheiro PDF, 2MB, 27p A4)
- 1.º Trimestre | 2022 (Ficheiro PDF, 1.98MB, 22p A4)
- 4.º Trimestre | 2021 (Ficheiro PDF, 1.17MB, 31 p A4)
Relatórios
- Relatório Anual Auditoria Interna – 2015 (Ficheiro PDF, 617KB, 13p A4)
- Relatório Anual Auditoria Interna – 2022 (Ficheiro PDF, 2MB, 19p A4)
Plano Anual de Auditoria Interna